รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
9,152,356.00 |
5,559,546.57 |
60.74 |
3,592,809.43 |
39.26 |
 |
2. งบลงทุน |
18,111,000.00 |
16,369,402.50 |
90.38 |
1,741,597.50 |
9.62 |
 |
3. งบบุคลากร |
10,743,200.00 |
8,425,635.03 |
78.43 |
2,317,564.97 |
21.57 |
 |
4. งบอุดหนุน |
125,184,170.00 |
125,161,163.00 |
99.98 |
23,007.00 |
0.02 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
29,397,300.00 |
17,657,530.00 |
60.07 |
11,739,770.00 |
39.93 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
192,588,026.00 |
173,173,277.10 |
89.92 |
19,414,748.90 |
10.08 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
3 คน |
สถิติเดือนนี้ |
16 คน |
สถิติปีนี้ |
429 คน |
สถิติทั้งหมด |
582 คน |
|
|