รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
6,485,771.00 |
2,388,474.22 |
36.83 |
4,097,296.78 |
63.17 |
 |
2. งบลงทุน |
18,111,000.00 |
4,117,087.50 |
22.73 |
13,993,912.50 |
77.27 |
 |
3. งบบุคลากร |
7,533,200.00 |
5,253,927.03 |
69.74 |
2,279,272.97 |
30.26 |
 |
4. งบอุดหนุน |
49,483,785.00 |
49,483,785.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
20,485,000.00 |
7,926,300.00 |
38.69 |
12,558,700.00 |
61.31 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
102,098,756.00 |
69,169,573.75 |
67.75 |
32,929,182.25 |
32.25 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
23 คน |
สถิติปีนี้ |
162 คน |
สถิติทั้งหมด |
315 คน |
|
|