รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
7,118,896.00 |
4,207,725.84 |
59.11 |
2,911,170.16 |
40.89 |
 |
2. งบลงทุน |
18,111,000.00 |
16,369,402.50 |
90.38 |
1,741,597.50 |
9.62 |
 |
3. งบบุคลากร |
7,533,200.00 |
7,393,187.03 |
98.14 |
140,012.97 |
1.86 |
 |
4. งบอุดหนุน |
125,184,170.00 |
125,161,163.00 |
99.98 |
23,007.00 |
0.02 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
28,542,300.00 |
13,210,900.00 |
46.29 |
15,331,400.00 |
53.71 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
186,489,566.00 |
166,342,378.37 |
89.20 |
20,147,187.63 |
10.80 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
2 คน |
สถิติปีนี้ |
331 คน |
สถิติทั้งหมด |
484 คน |
|
|