รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
10,027,816.00 |
8,196,691.87 |
81.74 |
1,831,124.13 |
18.26 |
 |
2. งบลงทุน |
18,224,200.00 |
15,381,533.90 |
84.40 |
2,842,666.10 |
15.60 |
 |
3. งบบุคลากร |
12,121,460.00 |
12,051,946.03 |
99.43 |
69,513.97 |
0.57 |
 |
4. งบอุดหนุน |
158,083,440.00 |
157,066,933.00 |
99.36 |
1,016,507.00 |
0.64 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
34,173,000.00 |
22,321,950.00 |
65.32 |
11,851,050.00 |
34.68 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
232,629,916.00 |
215,019,054.80 |
92.43 |
17,610,861.20 |
7.57 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
5 คน |
สถิติเดือนนี้ |
48 คน |
สถิติปีนี้ |
644 คน |
สถิติทั้งหมด |
797 คน |
|
|