รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
9,870,686.00 |
6,791,816.61 |
68.81 |
3,078,869.39 |
31.19 |
 |
2. งบลงทุน |
18,225,700.00 |
14,539,070.90 |
79.77 |
3,686,629.10 |
20.23 |
 |
3. งบบุคลากร |
12,121,460.00 |
11,044,716.03 |
91.12 |
1,076,743.97 |
8.88 |
 |
4. งบอุดหนุน |
157,089,940.00 |
125,161,163.00 |
79.67 |
31,928,777.00 |
20.33 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
30,724,400.00 |
19,747,150.00 |
64.27 |
10,977,250.00 |
35.73 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
228,032,186.00 |
177,283,916.54 |
77.75 |
50,748,269.46 |
22.25 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
98 คน |
สถิติปีนี้ |
592 คน |
สถิติทั้งหมด |
745 คน |
|
|