รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
6,586,571.00 |
3,245,279.33 |
49.27 |
3,341,291.67 |
50.73 |
 |
2. งบลงทุน |
18,111,000.00 |
5,680,407.50 |
31.36 |
12,430,592.50 |
68.64 |
 |
3. งบบุคลากร |
7,533,200.00 |
6,323,557.03 |
83.94 |
1,209,642.97 |
16.06 |
 |
4. งบอุดหนุน |
105,646,185.00 |
105,646,185.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
20,485,000.00 |
11,011,100.00 |
53.75 |
9,473,900.00 |
46.25 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
158,361,956.00 |
131,906,528.86 |
83.29 |
26,455,427.14 |
16.71 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
3 คน |
สถิติเดือนนี้ |
63 คน |
สถิติปีนี้ |
202 คน |
สถิติทั้งหมด |
355 คน |
|
|