รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
10,202,816.00 |
9,810,899.03 |
96.16 |
391,916.97 |
3.84 |
 |
2. งบลงทุน |
18,713,840.00 |
15,871,173.90 |
84.81 |
2,842,666.10 |
15.19 |
 |
3. งบบุคลากร |
13,173,240.00 |
13,059,176.03 |
99.13 |
114,063.97 |
0.87 |
 |
4. งบอุดหนุน |
158,314,740.00 |
158,291,733.00 |
99.99 |
23,007.00 |
0.01 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
27,052,000.00 |
26,635,700.00 |
98.46 |
416,300.00 |
1.54 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
227,456,636.00 |
223,668,681.96 |
98.33 |
3,787,954.04 |
1.67 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
7 คน |
สถิติเดือนนี้ |
54 คน |
สถิติปีนี้ |
749 คน |
สถิติทั้งหมด |
902 คน |
|
|