รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2569
| รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1. งบดำเนินงาน |
4,710,207.00 |
1,908,859.14 |
40.53 |
2,801,347.86 |
59.47 |
 |
| 2. งบลงทุน |
9,936,600.00 |
2,873,806.60 |
28.92 |
7,062,793.40 |
71.08 |
 |
| 3. งบบุคลากร |
5,458,000.00 |
4,327,263.55 |
79.28 |
1,130,736.45 |
20.72 |
 |
| 4. งบอุดหนุน |
73,664,364.00 |
73,664,364.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น |
13,238,700.00 |
9,139,700.00 |
69.04 |
4,099,000.00 |
30.96 |
 |
| 6. งบกลาง |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
510,000.00 |
100.00 |
 |
| ทั้งหมด |
107,517,871.00 |
91,913,993.29 |
85.49 |
15,603,877.71 |
14.51 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
| ขณะนี้ |
1 คน |
| สถิติวันนี้ |
2 คน |
| สถิติเดือนนี้ |
45 คน |
| สถิติปีนี้ |
145 คน |
| สถิติทั้งหมด |
1175 คน |
|
|